Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 452 635. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Бланки

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N 1 по ОКУД 0710001)

Дата документа22.07.2003
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиБаланс
Документ содержит несколько вложений.
Разъясняющая информация приводится в примечаниях к документу.
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

Утверждена Приказом Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. N 67н
(ред. от 08.11.2010)

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _______ 200_ г.

 

     КОДЫ
   Форма N 1 по ОКУД  0710001
  Дата (год, месяц, число)     
Организация  по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН   
Вид деятельности  ОКВЭД   
Организационно - правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.  по ОКЕИ  384 / 385
 (ненужное зачеркнуть)     

 

Местонахождение (адрес)  
  

 

Дата утверждения  
 Дата отправки (принятия)  

 
 

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы [04, 05]*110   
Основные средства [01, 02, 03]120   
Незавершенное строительство [07, 08, 16, 60]130   
Доходные вложения в материальные ценности [03, 02]135   
Долгосрочные финансовые вложения [58, 59, 63]140   
Отложенные налоговые активы [09]145   
Прочие внеоборотные активы 150   
Итого по разделу I 190   
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы [10, 11, 16, 20, 21, 23, 29, 41, 42, 43, 44, 45]210   
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности [10, 16]211  
животные на выращивании и откорме [11]212  
затраты в незавершенном производстве [20, 21, 23, 29, 46]213  
готовая продукция и товары для перепродажи [41, 42, 43]214  
товары отгруженные [45]215  
расходы будущих периодов [97]216  
прочие запасы и затраты [44]217  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям [19]220   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) [59, 60, 62, 63, 76]230   
в том числе покупатели и заказчики [62,63,76]231  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) [62, 63, 76]240   
в том числе покупатели и заказчики [62, 63, 76]241  
Краткосрочные финансовые вложения [58, 59, 63]250   
Денежные средства [50, 51, 52, 55, 57]260   
Прочие оборотные активы [83, 98]270   
Итого по разделу II 290   
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300   

 
 

ПАССИВ Код показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал [80]410   
Собственные акции, выкупленные у акционеров [81]411( _______ ) ( _______ )
Добавочный капитал [83]420   
Резервный капитал [82]430   
в том числе:    
резервы, образованные в соответствии с законодательством [82]431  
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами [82]432  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [84, 99]470   
Итого по разделу III 490   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты [67]510   
Отложенные налоговые обязательства [77]515   
Прочие долгосрочные обязательства [76]520   
Итого по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты [66]610   
Кредиторская задолженность [60, 62, 68, 69, 70, 71, 76]620   
в том числе:    
поставщики и подрядчики [60, 76]621  
задолженность перед персоналом организации [70, 71]622  
задолженность перед государственными внебюджетными фондами [69]623  
задолженность по налогам и сборам [68]624  
прочие кредиторы [67, 68, 71, 73, 76]625  
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов [70, 75]630   
Доходы будущих периодов [98]640   
Резервы предстоящих расходов [96]650   
Прочие краткосрочные обязательства [76]660   
Итого по разделу V 690   
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)700   
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах    
Арендованные основные средства [001]910  
в том числе по лизингу [001]911  
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение [002]920  
Товары, принятые на комиссию [004]930  
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов [007]940  
Обеспечения обязательств и платежей полученные [008]950  
Обеспечения обязательств и платежей выданные [009]960  
Износ жилищного фонда [010]970  
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов [010]980  
Нематериальные активы, полученные в пользование [012]990  
    

    
    


    * В скобках справочно указаны счета в соответствии с новым Планом счетов
 

Руководитель    Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)
"__" _______________ 200__ г.