Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 323. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.07.2007 N 437 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

Дата документа09.07.2007
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2007 г. N 437

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

 
    Правительство Российской Федерации постановляет:
    Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4895; 2006, N 30, ст. 3387).
 

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июля 2007 г. N 437

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2001 Г. N 848

 
    1. В Программе:
    а) в паспорте Программы:
    позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:
    

"Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5510,3 млрд. рублей в ценах соответствующих лет. Расходы за счет средств федерального бюджета предусматриваются в размере 1227,1 млрд. рублей, расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1562,1 млрд. рублей, расходы за счет средств внебюджетных источников - 2721,2 млрд. рублей. Кроме того, предусматриваются расходы за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в размере 193,7 млрд. рублей (размер расходов на реализацию Программы за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определяется по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Положением об Инвестиционном фонде Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. N 694).
 По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом:
 капитальные вложения - 4317,6 млрд. рублей, из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог - 324,6 млрд. рублей;
 расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 33,6 млрд. рублей;
 расходы на прочие нужды - 1159,1 млрд. рублей;
 средства Инвестиционного фонда Российской Федерации - 193,7 млрд. рублей";

 
    позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:
 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности - на железнодорожном транспорте протяженность электрифицированных линий достигнет 44,5 тыс. км, средняя участковая скорость грузовых поездов увеличится на 13,5 процента, а их средний вес - на 18,6 процента.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования с 2002 по 2010 год увеличится с 3,9 км на 1000 человек населения до 4,2 км на 1000 человек населения. Протяженность автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 1 процент и составит 18,6 тыс. км.
 В гражданской авиации будет обеспечен среднегодовой прирост авиатранспортных работ на уровне 7-8 процентов. Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта обеспечит формирование опорной сети аэропортов.
 На морском транспорте суммарная пропускная способность отечественных портов увеличится на 370 млн. тонн в год, тоннаж флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет до 16,8 млн. тонн, доля морских портов в переработке российских внешнеторговых и транзитных грузов возрастет до 90 процентов.
 На внутренних водных путях будет обеспечена безопасность и надежность функционирования судоходных гидротехнических сооружений, что позволит значительно снизить риск крупномасштабных техногенных катастроф в густонаселенных приречных районах европейской части страны, уменьшить масштабы и последствия затопления паводковыми водами в отдельных регионах страны, повысить эффективность судоходства (прежде всего при обеспечении внешнеторговых и транзитных перевозок).
 Реализация подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" обеспечит согласованное развитие объектов транспортной инфраструктуры, повысит конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг, позволит получать дополнительные доходы в размере более 6 млрд. долларов США в год.
 Модернизация транспортной системы позволит обеспечить работой более 2 млн. человек в смежных отраслях экономики - машиностроении, строительстве и др. Общественная эффективность за период реализации проектов оценивается в 2,2 трлн. рублей, коммерческая - 337 млрд. рублей, бюджетная - 303 млрд. рублей";

 
    б) в абзаце двенадцатом раздела I слова "в 2002-2005 годах" заменить словами "в 2002-2006 годах";
    в) абзац двадцать девятый раздела II изложить в следующей редакции:
    "доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 39 процентов (18,6 тыс. км) общей протяженности указанных автомобильных дорог;";
    г) в разделе III:
    в абзаце одиннадцатом подпрограммы "Железнодорожный транспорт" слова "с обеспечением ввода пускового комплекса в режиме временной эксплуатации Томмот - Кердем" исключить;
    в подпрограмме "Автомобильные дороги":
    абзац третий изложить в следующей редакции:
    "В числе мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального и регионального значения предусматривается капитальный ремонт и ремонт 153,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 33 тыс. км автомобильных дорог федерального значения.";
    абзац шестой изложить в следующей редакции:
    "Для обеспечения автотранспортной связи с Республикой Армения и Грузией осуществляется дальнейшее развитие автомобильной дороги, ведущей от автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" через Нижний Ларс (Крестовый перевал), Алагир и Нижний Зарамаг (Рокский перевал) до границы с Грузией.";
    абзац восьмой изложить в следующей редакции:
    "По направлению панъевропейского транспортного коридора N 9, обеспечивающего автотранспортную связь государств Северной Европы с государствами Черноморского региона через территорию Российской Федерации, планируется осуществить реконструкцию первоочередных участков автомобильной дороги федерального значения М-3 "Украина" от Москвы до Калуги, предусматривающую существенное повышение пропускной способности головного участка от Московской кольцевой автомобильной дороги до Московского малого автодорожного кольца. На автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург - Псков будет осуществлено строительство автодорожного обхода г. Луги.";
    последнее предложение абзаца тринадцатого изложить в следующей редакции:
    "Совместно с Республикой Казахстан будет осуществлено строительство мостового перехода через р. Кигач на автодороге Астрахань - Атырау с учетом развития международного автодорожного маршрута Е-40 до границы с Китайской Народной Республикой (граница Украины - Волгоград - Астрахань - Атырау - Бейнеу и далее к гг. Ташкенту, Бишкеку, Алма-Ате по территории государств Средней Азии).";
    абзацы двадцать первый - двадцать третий изложить в следующей редакции:
    "повышение технического уровня перегруженных движением участков автомобильных дорог регионального значения на автодорожных подходах к крупным населенным пунктам, строительство автодорожных обходов населенных пунктов;
    обеспечение связи на автомобильных дорогах регионального значения, соединяющих расположенные рядом муниципальные образования и субъекты Российской Федерации, а также поэтапное завершение создания опорной сети автомобильных дорог регионального значения;
    обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, ведущих от районных центров, центров субъектов Российской Федерации и автомобильных дорог федерального и регионального значения.";
    дополнить абзацем следующего содержания:
    "Инвестиционная политика в части строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения будет формироваться с учетом принципов разграничения ответственности за содержание и строительство автомобильных дорог регионального значения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.";
    в подпрограмме "Гражданская авиация":
    абзац восьмой после слов "в аэропортах" дополнить словами "Шереметьево, Домодедово, Внуково,";
    абзац девятый изложить в следующей редакции:
    "ангаров в аэропортах Внуково, Пулково, Архангельск, Новокузнецк, Домодедово, Шереметьево;";
    абзац пятнадцатый после слова "Тюмень," дополнить словом "Шереметьево,";
    в подпрограмме "Морской транспорт":
    абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
    "В общей сложности морской транспортный флот пополнится 169 судами суммарным дедвейтом 8,1 млн. тонн.";
    абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
    "Для решения задачи увеличения мощности обеспечивающего флота предусматривается поставка 74 судов различного назначения, в состав которых входят 8 ледокольных, 17 аварийно-спасательных, 12 природоохранных, 2 лоцмейстерских, 7 дноуглубительных и 26 служебно-вспомогательных судов, а также 2 плавсредства для выгрузки грузов на необорудованный берег.";
    д) в разделе IV:
    в абзаце втором слова "5163,5 млрд. рублей" заменить словами "5510,3 млрд. рублей";
    в абзаце четвертом слова "250,5 млрд. рублей " заменить словами "193,7 млрд. рублей";
    е) абзац сорок третий раздела V изложить в следующей редакции:
    "Органом текущего управления реализацией Программы является федеральное государственное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (далее - дирекция Программы).";
    ж) приложения N 1 - 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"

 

ЦЕЛЕВЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

 

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2000 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Эксплуатационная длина сети железных дорог тыс. км 86,1 85,5 85,5 85,4 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3
в том числе участков:            
с 2 путями и более -"- 36,3 36,3 36,3 36,3 36,5 36,7 36,9 37,1 37,3 37,5
электрифицированных -"- 41 42,3 42,6 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 44,5
Грузооборот млрд. т. км 1373,2 1510,2 1668,9 1801,6 1858,1 1950,9 1994,7 2070,2 2150,8 2200
Пассажирооборот млрд. пасс. км 167,1 152,9 157,6 164,3 170,9 178,3 182,1 183,9 185,3 176
Средний вес грузового поезда (брутто) тонн 3380 3554 3608 3670 3717 3747 3750 3777 3805 4008
Средняя участковая скорость в грузовом движении км/ч 38,6 38,7 39 39,6 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 43,8

 

Объемные показатели

 

Единица измерения 2002-2010 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Строительство новых линий км 980 123 15 49 - - - 403 - 390
Строительство дополнительных главных путей -"- 1207 -  - 207 200 200 200 200 200
Электрификация линий -"- 2920 813 327 240 280 300 300 300 300 400
Строительство и модернизация автоблокировки -"- 3430 140 150 468 422 450 450 450 450 450
Поставки тягового подвижного состава (тепловозов и электровозов) единиц 2400 42 50 65 179 281 328 400 500 555
Модернизация тягового подвижного состава -"- 2800 - - 162 277 337 379 498 547 600
Поставки пассажирских вагонов -"- 5700 406 443 540 653 730 730 730 734 734
Модернизация пассажирских вагонов -"- 3129 328 421 392 617 283 274 274 270 270
Поставки мотор-вагонного подвижного состава -"- 6047 425 425 580 562 731 733 731 910 950
Модернизация мотор-вагонного подвижного состава -"- 1389 232 239 272 282 124 120 120 - -
Поставки новых грузовых вагонов (полувагонов) тыс. единиц 56 1,44 3,5 7,55 8 5,35 5,9 7,42 8,2 8,7
Модернизация грузовых вагонов -"- 34,3 - - 4 4,96 5,57 6,51 4,74 4,5 4

 

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, касающимся сети автомобильных дорог:           
общего пользования км 17 708 17 316 17 784 17 521 17 687 17 734 17 832 18 173 18 564
федерального значения процентов 38 37 38,1 37,2 37,5 37,5 37,7 38,3 39
Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 12 349 12 589 12 776 13 240 13 573 13 684 14 379 14 520 14 708
федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки процентов 26,5 26,9 27,3 28,2 28,8 28,9 30,4 30,6 30,9
Увеличение средней скорости движения транспортных потоков (по сравнению с 2002 годом) нарастающим итогом по сети автомобильных дорог:           
общего пользования км/ч 65,7 66,3 67 67,6 67,5 67,1 66,3 65,4 64,7
федерального значения процентов - 0,9 2 2,9 2,7 2,1 0,9 -0,5 -1,5
Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения с твердым покрытием (по сравнению с 2002 годом), нарастающим итогом единиц - 118 273 394 630 857 1099 1367 1490

 

Объемные показатели

 

(километров)

 

Наименование мероприятия Протяженность
2002-2010 годы - всего в том числе по этапам в том числе по годам
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
2002-2007 годы 2008-2010 годы
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них 153275 108537 44738 22930 21260 15090 16627 16994 15636 15437 14961 14340
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 33039 21739 11300 3447 3460 3990 3458 4028 3356 3704 3746 3850
в том числе:             
капитальный ремонт 8898 5924 2974 913 960 1190 514 1180 1167 947 989 1038
ремонт 24141 15815 8326 2534 2500 2800 2944 2848 2189 2757 2757 2812
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 120236 86798 33438 19483 17800 11100 13169 12966 12280 11733 11215 10490
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них 27204 18058 9146 3646 2869 2975 2304 3063 3201 3076 3041 3029
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них 3851 2256 1595 491 391 305 169 418 482 524 529 542
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 23353 15802 7551 3155 2478 2670 2135 2645 2719 2552 2512 2487

 

Подпрограмма "Гражданская авиация"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2000 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Объемы авиатранспортных работ
Пассажирооборот млрд. пасс. км 53,4 64,7 71,1 83 85,8 89 95,3 102,3 106,4 118,6
Грузооборот млрд. т. км 2,52 2,66 2,74 3 2,83 3,04 3,20 3,38 3,75 4,02
Перевозки пассажиров млн. чел. 21,8 26,5 29,4 33,8 35,1 38,3 41,3 43,4 46,3 53,9
Перевозки грузов тыс. т 547 628 620,9 655 630,5 670 700 745 827 889
Развитие парка воздушных судов нового поколения и модернизация парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации
Доля воздушных судов, удовлетворяющих требованиям Международной организации гражданской авиации в отношении авиационного шума, в структуре реализуемой провозной мощности парка процентов 33 44 47 50 54 58 63 70 77 85
Доля современных воздушных судов в структуре реализуемой провозной мощности парка            
в том числе:            
пассажирских самолетов процентов 24 24 25 27 31 35 40 46 52 60
грузовых самолетов -"- 27 36 44 44 45 48 52 57 61 65

 

Объемные показатели

 

Единица измерения 2002-2010 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Поставки новых воздушных судов - всего единиц 364 11 16 11 17 26 47 60 82 94
в том числе:            
пассажирские самолеты -"- 130 9 7 2 11 18 19 20 21 23
грузовые самолеты -"- 53 1 8 7 1 3 8 8 8 9
вертолеты -"- 181 1 1 2 5 5 20 32 53 62
Модернизация парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации
Количество модернизированных магистральных самолетов единиц 600 224 87 101 89 67 11 7 7 7
Развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры
Ввод в строй объектов авиатранспортной инфраструктуры объектов 75  6 3 10 11 14 14 17  
в том числе:            
реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочных полос -"- 45 - 5 2 5 6 8 8 11 0
замена светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос -"- 30 - 1 1 5 5 6 6 6 0

 

Подпрограмма "Морской транспорт"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2000 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1. Увеличение объемов перевалки грузов в российских морских портах
Грузы - всего млн. тонн в год 182,25 265,58 291,3 374,49 407 435 461,56 485 510 542,24
в том числе:            
наливные -"- 75,93 130,46 153,63 210,5 233,7 245 253,55 270 286,5 310,07
сухие, включая навалочные -"- 106,32 135,12 137,67 164,44 173,2 190 208,01 215 223,5 232,17
навалочные -"- 43,3 51,8 48,26 67,02 70 82 90,03 92 94 96,74
лесные -"- 10,78 12,04 12,84 15,9 15,5 13,5 13,91 14 14,5 15,04
генеральные -"- 50,29 65,74 71,09 76,64 79,1 82,5 90,57 95 100 104,83
из них в контейнерах -"- 6,79 12,11 14,82 19,24 22 23 25 26 27 28
2. Увеличение тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией
Морские суда -всего единиц
---------
дедвейт (тыс. тонн)
1057
-----
11717,2
1117
------
11943,6
1180
------
12800,2
1169
------
13390,3
1160
------
14505,7
1153
------
15502,1
1149
------
15746,4
1153
------
15943,7
1152
------
16380,3
1160
----
16800
в том числе:            
сухогрузные суда -"-683
------
4461,9
731
------
4522,8
760
------
3689,7
742
------
3621,6
720
------
3611,6
711
------
3661,6
710
------
3767,6
718
------
3894,9
722
------
4095,9
726
------
4246,5
наливные суда -"-285
------
5865,4
316
------
6956,9
347
------
8748,1
355
------
9482,6
369
-------
10684,3
372
------
11707
370
-------
11921,6
364
-------
11991,6
359
-----
12227
365
------12502,8
комбинированные суда -"-23
------
1365,3
12
-----
477,8
10
-----
325,2
9
-----
248,9
8
-----
172,6
7
----
96,3
6
--
20
6
--
20
6
--
20
4
----
13,3
пассажирские суда -"-66
----
24,6
63
----
37,2
63
----
37,2
63
----
37,2
63
----
37,2
63
----
37,2
63
----
37,2
65
----
37,4
65
----
37,4
65
----
37,4

 

Объемные показатели

 

Единица измерения 2002 - 2010 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1. Увеличение пропускной способности морских портов путем строительства и реконструкции перегрузочных комплексов
Морские порты - всего млн. тонн в год 370 3,5 27,2 38,9 31,4 27,8 38,8 56,9 55 90,5
Перевалка            
сырой нефти и нефтепродуктов -"-161,3 -24,8 36,9 19,4 5,8 26,1 13,3 11 24
угля -"-26,8 -0,8 --4 4 -3 15
минеральных удобрений -"-9 1,5 -2 -----5,5
зерна -"-5 -0,2 --1,8 ---3
генеральных грузов -"-6,2 0,5 0,2 -0,7 1,2 0,8 1 1 0,8
грузов в контейнерах -"-26,6 -0,4 ---2,1 1,9 -22,2
грузов на паромах -"-10,1 1,5 --7,3 -0,6 0,7 --
иных грузов на универсальных причалах -"-125 -0,8 -4 15 5,2 40 40 20
2. Увеличение провозной способности морского транспортного флота путем поставки судов
Транспортные суда -всего Перевозка единиц
-------
дедвейт (тыс. тонн)
169
------
8062,8
14
-----
816,6
15
------
1271,6
11
-----
619,2
18
----
1614
21
------
1327,4
20
-----
552,7
21
-----
521,1
23
-----
690,5
26
-----
649,7
наливных грузов -"-90
------
6865,6
10
-----
801,8
15
------
1271,6
8
-----
555,8
16
----
1604
12
------
1148,4
5
---
324
5
---
327
8
---
401
11
---
432
навалочных грузов -"-18
---
596
--1
--
33
-1
--
25
2
--
50
4
---
124
6
---
224
4
---
140
лесных грузов -"-18
-----
122,5
3
----
11,1
---1
---
5,3
4
----
21,9
2
----
12,2
4
--
36
4
--
36
генеральных грузов -"-20
-----
146,5
1
---
3,7
---3
----
34,7
6
----
49,8
3
----
21,9
4
----
18,9
3
----
17,5
скоропортящихся грузов -"-4
----
29,4
------2
----
18,8
-2
----
10,6
грузов в контейнерах -"-8
-----
249,8
--2
----
30,4
-2
---
104
2
---
104
2
----
11,4
--
грузов на паромах -"-9
----
50,2
---2
--
10
2
--
10
1 -
3
1 -
3
1
----
10,6
2
----
13,6
пассажиров -"-2
---
2,8
------2
---
2,8
--
3. Увеличение мощности обеспечивающего флота
Обеспечивающий флот - всего единиц 74 3 8 2 7 1 5 8 21 19
Суда -"          
ледокольные -"-8 ---1 1 2 -3 1
аварийно-спасательные -"-17 ------2 7 8
природоохранные -"-12 1 --1 -1 3 4 2
гидрографические -"-2 --1 --1 ---
дноуглубительные -"-7 -------3 4
служебно-вспомогательные -"-26 2 8 1 5 -1 3 4 2
плавсредства для выгрузки на необорудованный берег -"-2 --------2

 

Подпрограмма "Внутренние водные пути"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2000 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Пропускная способность Кочетовского гидроузла на р. Дон млн. тонн в год 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 14 14 14
Обновление технологической связи на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации процентов 40 50 55 60 68 75 80 85 90 100

 

Объемные показатели

 

Единица измерения 2002 - 2010 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1. Увеличение пропускной способности внутренних водных путей
Реконструкция Кочетовского гидроузла на р. Дон шлюзов 1 -----1 ---
2. Обеспечение безопасности на внутренних водных путях
Восстановление устойчивости напорного фронта и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений на Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации:            
ворота, затворы шлюзов и плотин единиц 90 6 4 3 5 8 12 13 31 8
камеры шлюзов, плотины -"-6 1 -1 --1 -2 1
секции камер шлюзов -"-58 --2 2 -15 15 14 10
агрегаты насосных станций и гидроэлектростанций, трубопроводы -"-18 1 ---3 1 3 5 5
Строительство и модернизация технического флота:            
земснаряды -"-2 1 ----1 ---
самоходный флот -"-28 3 2 --5 5 5 5 3
суда экологического назначения -"-7 1 --1 1 1 1 1 1

 

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Целевые показатели

 

Единица измерения 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Увеличение объема транзитных перевозок грузов через территорию России (по сравнению с 2004 годом) млн. тонн в год 7-9 11-13 14-16 17-20 25-30
Доля отечественных перевозчиков на российском рынке международных перевозок процентов 38 42 45 48 50
Объем перевозок трансфертных пассажиров в узловых аэропортах (хабах) млн. чел. 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3-4
Доля тоннажа контролируемого Россией торгового флота, зарегистрированного в национальных реестрах процентов 50-51 51-52 52-54 54-55 55-56
Мощность терминально-логистических комплексов млн. тонн в год 6 27,5 51,6 76,2 100,8
Экспорт транспортных услуг млрд. долларов США 7,9 9,6 11,2 12,5 13,1

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы)"

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование мероприятий, источники финансирования Объем финансирования на 2002 - 2010 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Общие затраты на реализацию Программы
Всего по Программе 5510346,1 290267,3 330944,6 346212 497657,7 572496,2 653302,2 794606,3 979350,3 1045509,5
в том числе:           
средства федерального бюджета 1227062,6 70019,1 88451 92645,8 125210,5 161609 181621 168612,2 183275 155619
из них межбюджетные трансферты 347470,6 29583 40956 37444 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 1562126,5 119967,1 119328 107870,1 161655,1 172051,1 192401,1 215424,3 230678,9 242750,8
внебюджетные средства 2721157 100281,1 123165,6 145696,1 210792,1 238836,1 279280,1 410569,8 565396,4 647139,7
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации <*> 193700 ------44900 70800 78000
Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме 1408819,7 57932,4 75555,8 95160,8 133185,1 155523,9 182162,9 214649,7 238751 255898,1
в том числе:           
средства федерального бюджета 9872,7 ---340 1564 1748 1903,2 2068,8 2248,7
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 52688,2 556,3 772,6 3189,5 1574,4 5780 8342 9997,6 10638,4 11837,4
внебюджетные средства 1346258,8 57376,1 74783,2 91971,3 131270,7 148179,9 172072,9 202748,9 226043,8 241812
Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме 2545355,7 185746 201997 190661 268808 297707,7 334150 340858 368894,7 356533,3
в том числе:           
средства федерального бюджета 1076684,7 67535 84829 87409 111493 131781,7 150502 143843 160759,7 138532,3
из них межбюджетные трансферты 347470,6 29583 40956 37444 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 1468671 118211 117168 103252 157315 165926 183648 197015 208135 218001
Гражданская авиация
Всего по подпрограмме 386 280,6 12389 10261,9 16718 21826,2 48262,5 61706,7 62740,8 72347,8 80 027,7
в том числе:           
средства федерального бюджета 66 788,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19259,4 10262,7 7295,9 485,8
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 4592,5 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 712,4
внебюджетные средства 314899,4 11038,6 8241,1 14679,2 13601,4 30060,6 42036,2 51966,4 64446,4 78829,5
Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме 8844,5 1177,4 1949,7 1629,6 4087,8 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
внебюджетные средства 8842,8 1176,9 1949,1 1629 4087,8 -----
Морской транспорт
Всего по подпрограмме 624314,5 21373,4 26818 25783,9 47527,9 68878,2 72489,7 73906,2 123167,1 164370,1
в том числе:           
средства федерального бюджета 51283,8 894,2 1326,5 2412,9 4264,4 8282,6 7318,7 8151,7 8860,9 9771,9
внебюджетные средства 573030,7 20479,2 25491,5 23371 43263,5 60595,6 65171 65754,5 114306,2 154598,2
Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме 7603,4 812,4 2063 2131,1 2596,9 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 11,8 1,5 1,7 6,8 1,8 -----
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 104,5 -30,4 22,6 51,5 -----
внебюджетные средства 7487,1 810,9 2030,9 2101,7 2543,6 -----
Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме 16406,4 717,7 817 900,7 2149 1580 1609 2662,6 2894,3 3076,1
в том числе:           
средства федерального бюджета 15683,7 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 1609 2662,6 2894,3 3076,1
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 177,1 50,7 49 17,1 60,3 -----
внебюджетные средства 545,6 186,3 174,1 18,2 167 -----
Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме 460000 ----500 1100 99700 173200 185500
в том числе:           
средства федерального бюджета 6000 ----500 1100 1700 1300 1400
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 31400 ------7900 11300 12200
внебюджетные средства 422600 ------90100 160600 171900
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации 193700 ------44900 70800 78000
Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме 45503,3 9215,7 10470,5 11934,4 13882,7 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 20,4 2,5 9,7 8,2 ------
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 281,4 45,4 53,4 68,8 113,8 -----
внебюджетные средства 45201,5 9167,8 10407,4 11857,4 13768,9 -----
Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме 6668,6 883,3 954,9 1267 3563,4 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 200,3 41,5 32,8 63,1 62,9 -----
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 4211,8 796,5 868,4 1135,6 1411,3 -----
внебюджетные средства 2256,5 45,3 53,7 68,3 2089,2 -----
Информатизация
Всего по подпрограмме 36,3 0,5 35,2 0,6 ------
в том числе:           
средства федерального бюджета 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
внебюджетные средства 34,6 -34,6 -------
Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме 23,1 4,5 4,8 5,1 8,7 -----
в том числе средства федерального бюджета 23,1 4,5 4,8 5,1 8,7 -----
Расходы общепрограммного характера
Всего (федеральный бюджет) 490 15 16,8 19,8 22 43,9 83,9 89 95,4 104,2
II. Капитальные вложения
Всего по Программе 4317570,9 204703,6 234201,8 250112,7 373106,8 438335,8 506366,1 635534,1 809505,4 865704,6
в том числе:           
средства федерального бюджета 845911,6 41827,6 58567 58394,7 96313,8 118553 134864,2 116553,5 126702,1 94135,7
из них субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 324572,6 22604 32562 29919 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 782868,4 64977,6 55063,8 48756,9 70115,9 84004,1 95665,1 112683,3 122198,9 129402,8
внебюджетные средства 2688790,9 97898,4 120571 142961,1 206677,1 235778,7 275836,8 406297,3 560604,4 642166,1
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации 193700 ------44900 70800 78000
Железнодорожный транспорт
Всего по Программе 1382210,5 56047,3 73890,2 93255,8 130637,4 152598,9 178851,9 210926,1 234616,1 251386,8
в том числе:           
средства федерального бюджета 9832,4 ---340 1561 1742 1893,6 2058,4 2237,4
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 52688,2 556,3 772,6 3189,5 1574,4 5780 8342 9997,6 10638,4 11837,4
внебюджетные средства 1319689,9 55491 73117,6 90066,3 128723 145257,9 168767,9 199034,9 221919,3 237312

 
 

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме 1389970,6 103039 108389 97970 149221 166675,6 190987 186665 204569,7 182454,3
в том числе:           
средства федерального бюджета 697458,6 39392 55006 53223 82659 88796,6 104075 92191 104614,7 77501,3
из них субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 324573 22604 32562 29919 45604 45600 394000 36800 40002 32082
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 692512 63647 53383 44747 66562 77879 86912 94474 99955 104953
Гражданская авиация
Всего по подпрограмме 384 985,1 12325,7 10164,9 16517,6 21642,1 48136,4 61575 62585,8 72182,5 79 855,1
в том числе:           
средства федерального бюджета 66 726,2 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19251,9 10251,2 7283,4 472,2
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 4592,5 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 712,4
внебюджетные средства 313666,4 10977,8 8146,9 14481,9 13422,3 29938,5 41912 51 822,9 64 293,6 78670,5
Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме 5767,7 764,9 1189,9 1033,3 2779,6 -----
в том числе внебюджетные средства 5767,7 764,9 1189,9 1033,3 2779,6 -----
Морской транспорт
Всего по подпрограмме 624096,3 21359,2 26803,5 25769,3 47510,6 68854,9 72459,4 73872,9 123132,6 164333,9
в том числе:           
средства федерального бюджета 51171,9 888,7 1320,3 2405,6 4257,4 8272,6 7302,5 8133,4 8841,1 9750,3
внебюджетные средства 572924,4 20470,5 25483,2 23363,7 43253,2 60582,3 65156,9 65739,5 114291,5 154583,6
Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме 7573,9 808,7 2052,2 2121,5 2591,5 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 5 --5 ------
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 94,7 -25 18,2 51,5 -----
внебюджетные средства 7474,2 808,7 2027,2 2098,3 2540 -----
Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме 16300,2 713,2 812 895,2 2143,7 1570 1592,8 2644,3 2874,5 3054,5
в том числе:           
средства федерального бюджета 15577,5 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 1592,8 2644,3 2874,5 3054,5
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 177,1 50,7 49 17,1 60,3 -----
внебюджетные средства 545,6 186,3 174,1 18,2 167 -----
Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме 456990 ----500 900 98840 172130 184620
в том числе:           
средства федерального бюджета 4990 ----500 900 1440 1030 1120
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 30600 ------7700 11000 11900
внебюджетные средства 421400 ------89700 160100 171600
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации 193700 ------44900 70800 78000
Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме 45385 9213,2 10447,5 11909,9 13814,4 -----
в том числе:           
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 223,7 45,4 51,5 58,7 68,1 -----
внебюджетные средства 45161,3 9167,8 10396 11851,2 13746,3 -----
Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме 4291,6 432,4 452,6 640,1 2766,5 -----
в том числе: средства федерального бюджета 150 30 20 50 50 -----
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 1980,2 371 396,5 541,9 670,8 -----
внебюджетные средства 2161,4 31,4 36,1 48,2 2045,7 -----
III. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог
Всего по Программе 324572,6 22604 32562 29919 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
в том числе средства федерального бюджета 324572,6 22604 32562 29919 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
IV. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по Программе 33614,3 2112,9 1979,1 2290 3147 3334,4 3977,5 5077 5735,1 5961,3
в том числе:           
средства федерального бюджета 3485,7 127 148,7 152,6 310,9 277 534,2 604,5 643,1 687,7
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 838,5 -7,3 10,3 20,9 --200 300 300
внебюджетные средства 29290,1 1985,9 1823,1 2127,1 2815,2 3057,4 3443,3 4272,5 4792 4973,6
Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме 26609,2 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2925 3311 3723,6 4134,9 4511,3
в том числе:           
средства федерального бюджета 40,3 ----3 6 9,6 10,4 11,3
внебюджетные средства 26568,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2922 3305 3714 4124,5 4500
Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме 1865 105 124 125 283 230 230 235 255 278
в том числе средства федерального бюджета 1865 105 124 125 283 230 230 235 255 278
Гражданская авиация
Всего по подпрограмме 1295,5 63,3 97 200,4 184,1 126,1 131,7 155 165,3 172,6
в том числе:           
средства федерального бюджета 62,5 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 13,6
внебюджетные средства 1233 60,8 94,2 197,3 179,1 122,1 124,2 143,5 152,8 159
Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме 129,2 29,6 17,3 13,6 68,7 -----
в том числе средства федерального бюджета 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
внебюджетные средства 127,5 29,1 16,7 13 68,7 -----
Морской транспорт
Всего по подпрограмме 218,2 14,2 14,5 14,6 17,3 23,3 30,3 33,3 34,5 36,2
в том числе:           
средства федерального бюджета 111,9 5,5 6,2 7,3 7 10 16,2 18,3 19,8 21,6
внебюджетные средства 106,3 8,7 8,3 7,3 10,3 13,3 14,1 15 14,7 14,6
Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме 29,5 3,7 10,8 9,6 5,4 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 6,8 1,5 1,7 1,8 1,8 -----
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 9,8 -5,4 4,4 ------
внебюджетные средства 12,9 2,2 3,7 3,4 3,6 -----
Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме 106,2 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 21,6
в том числе средства федерального бюджета 106,2 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 21,6

 
 

Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме 3010 -----200 860 1070 880
в том числе:           
средства федерального бюджета 1010 -----200 260 270 280
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 800 ------200 300 300
внебюджетные средства 1200 ------400 500 300
Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме 44 2,5 4,7 10,1 26,7 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 8,4 2,5 2,8 3,1 ------
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 28,7 -1,9 5,9 20,9 -----
внебюджетные средства 6,9 --1,1 5,8 -----
Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме 11,5 2,5 2,8 3,1 3,1 -----
в том числе средства федерального бюджета 11,5 2,5 2,8 3,1 3,1 -----
Информатизация
Всего по подпрограмме 36,3 0,5 35,2 0,6 ------
в том числе:           
средства федерального бюджета 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
внебюджетные средства 34,6 -34,6 -------
Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме 12,4 2 2,2 2,5 5,7 -----
в том числе средства федерального бюджета 12,4 2 2,2 2,5 5,7 -----
Расходы общепрограммного характера
Всего (федеральный бюджет) 247,3 ----20 58,3 51,8 55,6 61,6
V. Расходы на прочие нужды
Всего по Программе 1159160,9 83450,8 94763,8 93809,2 121403,9 130826 142958,6 153995,2 164109,8 173843,6
в том числе:           
средства федерального бюджета 377665,3 28064,5 29735,3 34098,5 28585,8 42779 46222,6 51454,2 55929,8 60795,6
из них субвенции на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 22898 6979 8394 7525 ------
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 778419,6 54989,5 64256,9 59102,9 91518,3 88047 96736 102541 108180 113048
внебюджетные средства 3076 396,8 771,5 607,9 1299,8 -----
Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме 1153520,1 82602 93484 92566 119304 130802,1 142933 153958 164070 173801
в том числе:           
средства федерального бюджета 377361,1 28038 29699 34061 28551 42755,1 46197 51417 55890 60753
из них субвенции на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 22898 6979 8394 7525       
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 776159 54564 63785 58505 90753 88047 96736 102541 108180 113048
Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме 2947,6 382,9 742,5 582,7 1239,5 -----
в том числе внебюджетные средства 2947,6 382,9 742,5 582,7 1239,5 -----
Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме 74,3 -18,3 14,4 41,6 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 12 -6,9 5,1 ------
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 29 --4,2 24,8 -----
внебюджетные средства 33,3 -11,4 5,1 16,8 -----
Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме 2365,5 448,4 499,5 623,8 793,8 -----
в том числе:           
средства федерального бюджета 38,8 9 10 10 9,8 -----
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 2231,6 425,5 471,9 593,7 740,5 -----
внебюджетные средства 95,1 13,9 17,6 20,1 43,5 -----
Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме 10,7 2,5 2,6 2,6 3 -----
в том числе средства федерального бюджета 10,7 2,5 2,6 2,6 3 -----
Расходы общепрограммного характера
Всего (федеральный бюджет) 242,7 15 16,8 19,8 22 23,9 25,6 37,2 39,8 42,6
VI. Объемы финансирования реализации мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета
Всего по Программе 1227062,6 70019,1 88451 92645,8 125210,5 161609 181621 168612,2 183275 155619
из них межбюджетные трансферты 347470,6 29583 40956 37444 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
Из общего объема средств по Программе:           
капитальные вложения 845911,6 41827,6 58567 58394,7 96313,8 118553 134864,2 116553,5 126702,1 94135,7
из них субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 324572,6 22604 32562 29919 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 3485,7 127 148,7 152,6 310,9 277 534,2 604,5 643,1 687,7
прочие нужды 377665,3 28064,5 29735,3 34098,5 28585,8 42779 46222,6 51454,2 55929,8 60795,6
из них субвенции на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 22898 6979 8394 7525 ------
Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме 9872,7 ---340 1564 1748 1903,2 2068,8 2248,7
в том числе:           
капитальные вложения 9832,4 ---340 1561 1742 1893,6 2058,4 2237,4
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 40,3 ----3 6 9,6 10,4 11,3
Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме 1076684,7 67535 84829 87409 111493 131781,7 150502 143843 160759,7 138532,3
в том числе:           
капитальные вложения 697458,6 39392 55006 53223 82659 88796,6 104075 92191 104614,7 77501,3
из них субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 324572,6 22604 32562 29919 45604 45600 39400 36800 40001,6 32082
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1865 105 124 125 283 230 230 235 255 278
прочие нужды 377361,1 28038 29699 34061 28551 42755,1 46197 51417 55890 60753
из них субвенции на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 22898 6979 8394 7525 ------
Гражданская авиация
Всего по подпрограмме 66788,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19259,4 10262,7 7295,9 485,8
в том числе:           
капитальные вложения 66726,2 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19251,9 10251,2 7283,4 472,2
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 62,5 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 13,6
Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
Морской транспорт
Всего по подпрограмме 51283,8 894,2 1326,5 2412,9 4264,4 8282,6 7318,7 8151,7 8860,9 9771,9
в том числе:           
капитальные вложения 51171,9 888,7 1320,3 2405,6 4257,4 8272,6 7302,5 8133,4 8841,1 9750,3
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 111,9 5,5 6,2 7,3 7 10 16,2 18,3 19,8 21,6
Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме 11,8 1,5 1,7 6,8 1,8 -----
в том числе:           
капитальные вложения 5 --5 ------
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 6,8 1,5 1,7 1,8 1,8 -----
Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме 15683,7 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 1609 2662,6 2894,3 3076,1
в том числе:           
капитальные вложения 15577,5 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 1592,8 2644,3 2874,5 3054,5
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 106,2 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 21,6
Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме 6000 ----500 1100 1700 1300 1400
в том числе:           
капитальные вложения 4990 ----500 900 1440 1030 1120
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1010 -----200 260 270 280
Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме 20,4 2,5 9,7 8,2 ------
в том числе:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 8,4 2,5 2,8 3,1 ------
прочие нужды 12 -6,9 5,1 ------
Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме 200,3 41,5 32,8 63,1 62,9 -----
в том числе:           
капитальные вложения 150 30 20 50 50 -----
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 11,5 2,5 2,8 3,1 3,1 -----
прочие нужды 38,8 9 10 10 9,8 -----
Информатизация
Всего по подпрограмме 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1,7 0,5 0,6 0,6 ------
Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме 23,1 4,5 4,8 5,1 8,7 -----
в том числе:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 12,4 2 2,2 2,5 5,7 -----
прочие нужды 10,7 2,5 2,6 2,6 3 -----
Расходы общепрограммного характера
Всего по Программе 490 15 16,8 19,8 22 43,9 83,9 89 95,4 104,2
в том числе:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 247,3 ----20 58,3 51,8 55,6 61,6
прочие нужды (расходы на управление реализацией Программы) 242,7 15 16,8 19,8 22 23,9 25,6 37,2 39,8 42,6

 
    


    <*> Объем расходов на управление реализацией Программы за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определяется по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Положением об Инвестиционном фонде Российской Федерации. Если проект не выигрывает конкурс, то обязательств федерального бюджета по его финансированию в рамках Программы не возникает. Объемы финансирования за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению по результатам конкурсного отбора. Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации не отражаются в общем объеме расходов на управление реализацией Программы.
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы)"

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)", ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ С УЧАСТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2006-2010 ГОДАХ

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование проектов Единица измерения Мощность Срок ввода в действие Средства федерального бюджета
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Строительство 1-го пускового комплекса Томмот - Кердем железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) км 374,4 2008 год 510 550 600 --
Строительство 2-го пускового комплекса Кердем - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) -"-76 2010 год --957,6 2058,4 2237,4
в том числе корректировка проекта    --250 --
Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска с подходами от станции Кердем до Якутского речного порта (проектные работы) в Республике Саха (Якутия)    -262 160 --
Переустройство участка железнодорожной линии Известковая - Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС (Хабаровский край) км 29,35 2008 год 851 930 176 --
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Строительство 1-й очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия") км
-----
пог. м
35,284
-------
994
2008 год 9100 10600,4 1033,47 --
Строительство 2-й очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (от автомобильной дороги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва") км
-----
пог. м
14,433
---------
1154,35
2008 год 7500 9000 8453,5 --
Строительство 2-й очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (от автомобильной дороги "Нарва" до пос. Бронка) км 36,25 2012 год 500 4000 14315,9 10642,2 -
Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск <*> км
-----
пог. м
358,573
----------
2873,175
2011 год 5527 6734,6 2800,1 7381 4789,6
Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси и Баку) <*> -"-38,645 -----6472 2015 год 2283,6 5109,1 5800 6517,4 2000
Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" (от Хабаровска до Владивостока) <*> -"-38,334
---------
301,690
2010 год 60 200 387,6 295,2 1641,2
Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" (от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией) -"-18,5
-------
480,29
2012 год 179,1 168,4 200 300 500
Подпрограмма "Гражданская авиация"
Реконструкция аэродрома аэропорта Пулково тыс. кв. м 444,96 2006 год 1938,9 ----
Развитие аэропорта Геленджик (строительство взлетно-посадочной полосы) -"-251,8 2007 год 2470 3430 ---
Реконструкция взлетно-посадочной полосы-1, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов в аэропорту Домодедово -"-690 2008 год 1942,4 2600 1856,3 --
Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово (2-я летная зона)   2010 год ---1000 -
проектные работы    -60 80 100 -
Реконструкция и развитие аэропорта Внуково (аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением, командно-диспетчерский пункт) -"-365,7 2011 год 2200 1900 1300 1000 -
Развитие международного аэропорта Шереметьево, реконструкция объектов федеральной собственности, 1-я очередь реконструкции (2006-2009 годы) -"-1020,2 2009 год 4000 4000 1345,7 1000 -
2-я очередь реконструкции, проектные работы -"- 2008 год   200 --
Реконструкция аэродрома аэропорта Ростов-на-Дону (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и замена светосигнального оборудования -- объекты федеральной собственности), Ростовская область -"-319,2 2009 год 300 180 200,8 256,6 -
Модернизация (восстановление) искусственных покрытий аэродрома аэропорта Чебоксары -"-139 2007 год 148 60 ---
Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ, (1-я очередь строительства), Республика Бурятия -"-188,46 2007 год 282 50 ---
Реконструкция аэродрома и аэровокзального комплекса аэропорта Сочи <**> (Адлер), 1-й и 2-й этапы -"-144,5 2009 год 1581,1 1690 1150 1130 -
в том числе проектные работы     50    
Расширение аэропорта Толмачево (взлетно-посадочная полоса-2), г. Новосибирск, Новосибирская область -"-216 2009 год 200 330,9 564,3 40 -
Реконструкция верхнего слоя аэродромного покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноярск -"-229 2007 год 251,9 73,4 ---
Реконструкция перрона, мест стоянок и рулежных дорожек в аэропорту Красноярск (Емельяново)   2010 год  100,2 57 68,7 -
в том числе проектные работы     20 ---
Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы-2 в аэропорту Якутск, Республика Саха (Якутия) тыс. кв. м 97,4 2006 год 90 79,1 ---
объектов 1 2007 год      
Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы-2 и замена светосигнального оборудования в аэропорту Хабаровск, Хабаровский край -"-226,5 2007 год 146,6 21,4 ---
Восстановление покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы (завершение работ 2-го этапа, 3-й этап), рулежной дорожки-4 и пассажирского перрона в аэропорту Магадан (1-я очередь реконструкции) -"-105,33 2009 год 160 170 185 130 -
Устройство укрепленных участков концевых зон безопасности искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитного курса посадки 115° и магнитного курса посадки 295° в аэропорту Иркутск, Иркутская область -"-67,96 2007 год 45,9 71 ---
Развитие аэропорта Иркутск, Иркутская область    ---230 -
проектные работы    -20 125,3 --
Реконструкция аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург тыс. кв. м 191,4 2009 год 140 160,1 96,2 16,9 -
проектные работы     60    
Реконструкция аэропорта Минеральные Воды (строительство взлетно-посадочной полосы) -"-234 2009 год 316,8 320 460 400 -
Подпрограмма "Морской транспорт"
Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск, Калининградская область пог. м/ млн. тонн в год 367,5/ 0,3 2006 год 1018,5 ----
Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, полное развитие, г. Балтийск, Калининградская область -"-236/ 0,8 2008 год -124,12 566,53 487,6 -
Строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга (объекты федеральной собственности), Ленинградская область -"-211/ 3,5 2006 год 1775,1 ----
Строительство паромного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга, полное развитие, Ленинградская область -"-429/ 5,5 2008 год -250 1416,76 951,8 -
Строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове (объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета, - подходный канал, акватория, пункт пропуска через государственную границу) и реконструкция участка морского фарватера N 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения, г. Санкт-Петербург млн. пасс. в год 3,9 2008 год 2610 2610 2047,1 --
Судовой рейд морского торгового порта Оля в районе пр. Бакланья, Астраханская область объектов 1 2007 год 30 51,2 ---
Объекты федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область -"-1 2010 год -60 430 552,2 -
Строительство операционной акватории пусковых перегрузочных комплексов (универсального, минеральных удобрений, наливных грузов и части угольного терминала) в северной части морского торгового порта Усть-Луга, Кингисепский район Ленинградской области млн. куб. м 13 2008 год 364,6 300 116,6 --
Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, Ленинградская область объектов 2 2009 год -50 500 1327,1 727
Реконструкция входных молов Калининградского морского канала -"-2 2009 год 100 459,3 517,5 374,3 -
Реконструкция морского торгового порта Шахтерск, реконструкция угольного причала и оградительных сооружений, Углегорский район Сахалинской области пог. м/ млн. тонн в год 185/ 3 2008 год 100 414,65 56 --
Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала объектов 1 2009 год -60 300,1 900 2175,1
Создание объектов федеральной собственности в морском порту Высоцк, Ленинградская область -"-1 2010 год -80 805 1005,8 -
Реконструкция и развитие порта Махачкала (1-я очередь) млн. тонн в год 1,7 2006 год 180 ----
Портовый железнодорожный сортировочный парк в порту Махачкала   2007 год  60 ---
Морской фасад г. Владивостока (портовые сооружения и портовая инфраструктура г. Владивостока и острова Русский)         
проектные работы     60 ---
Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Новороссийск, Краснодарский край    -40 441,7 866,5 447,9
Строительство 2 линейных дизель-электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2Х8 МВт для акватории Финского залива, г. Санкт-Петербург единиц 2 2007 год 1894,4 2352,73 ---
Строительство атомного ледокола нового поколения мощностью 60 МВт -"-1 2013 год      
в том числе:         
эскизный проект    190 260,4 ---
технический проект    --542,2 375,8 -
Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт -"-1 2010 год      
в том числе:         
технический проект    --293,9 --
строительство    ---1700 1500
Строительство лоцмейстерских судов проекта 16903, корректировка проекта -"-2 2006 год 10 ----
Строительство объекта N 92 (2-я очередь)     20 --140
Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Реконструкция канала имени Москвы. Реконструкция напорных трубопроводов Сходненской гидроэлектростанции, аварийных ворот N 104, 105, двустворчатых ворот камер N 11-12 Рыбинского шлюза, стены камер шлюзов N 7, 8, 10, всплывающих затворов шлюзов N 2-9, направляющей палы верхнего подводящего канала и ограждающей эстакады гидроузла N 2, высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ ("Икша-1 - Комсомольская"), распределительного устройства ОРУ-110 кВ ГЭС 191, затворов нижней и верхней части шлюза "Софьино", подстанций ПС-321 "Икша-1". Техническое перевооружение насосных станций единиц 62 2010 год 222,1 300,5 700 781 475,04
Реконструкция Беломорско-Балтийского канала. Реконструкция гидросооружений 10-й очереди Северного склона (направляющих пал верхнего и нижнего бьефа и нижней камеры шлюза N 11, бетонных водосбросных плотин N 21, 25, 27, интегрированной цифровой связи) -"-7 2010 год 66,5 87,5 213 190 590
Реконструкция объектов водных путей Азово-Донского бассейна. Реконструкция Кочетовского гидроузла на р. Дон (строительство 2-й нитки шлюза и реконструкция существующих объектов гидроузла, выправительных сооружений) -"-3 2010 год 585,96 220 40 40 55
Реконструкция объектов водных путей Енисейского бассейна. Реконструкция Красноярского судоподъемника, защитной дамбы Симановских ремонтно-механических мастерских, выправительных сооружений на участках Ладейских перекатов, выправительных сооружений Шиверского переката, сети электроснабжения Ладейских ремонтно-механических мастерских -"-6 2010 год 11,9 8,3 -3,5 22,3
Реконструкция объектов водных путей Камского бассейна -"-23 2010 год 57 99 215,3 131,1 56,6
в том числе:         
Павловский шлюз (аварийно-ремонтные ворота верхней головы с заградительным устройством, 1-я секция стенки камеры и устоя верхней головы) Чайковский шлюз (двустворчатые ворота нижней головы правой нитки, аварийно-эксплуатационные ворота верхней головы, затворы наполнения - опорожнения) Пермский шлюз (аварийно-восстановительные работы - откатные ворота N 6 и 7, аварийно-ремонтные и ремонтные ворота, гидроприводы и закладные части, электрооборудование западной нитки, шпунтовые стены, закладные части и днища камер) Нижне-Камский район гидросооружений (электрооборудование, ворота)         
Реконструкция объектов водных путей Обского бассейна. Реконструкция Новосибирского шлюза единиц 8 2010 год 16 37,08 49,17 87,4 81,5
Реконструкция объектов водных путей Ленского бассейна. Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна, нефтебазы Витимского района водных путей -"-6 2010 год 70,5 73,5 50 50 54,5
Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Подготовка проектной документации по объектам транспортной инфраструктуры, реализуемым на условиях государственно-частного партнерства ---500 900 1440 1030 1120

 
    


    <*> В отношении указанных объектов объем финансирования в 2007 году должен быть увеличен после выделения в установленном порядке дополнительных средств из федерального бюджета.
    <**> Предусматривается реконструкция объектов федеральной собственности.
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к федеральной целевой программе
"Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы)"

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

 

(млрд. рублей, в ценах 2001 года)

 

2002 - 2030 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 - 2030 годы
Всего по Программе
Доходы от реализации проектов 32948,3 26,8 66,5 118,6 183,6 290,9 407,5 491 567,4 691,3 30104,7
Расходы на реализацию проектов 2893,4 243 247,7 224,5 286,2 323,3 364,1 371,1 411,7 421,8 -
Чистый доход 30054,8 -216,2 -181 -105,6 -102,6 -32,7 43,4 120,3 155,8 269,5 30103,9
Чистый дисконтированный доход 2251,9 -191,4 -141,9 -73,8 -63,5 -23 12 43,9 45,5 77,2 2566,9
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Доходы от реализации проектов 3303,7 9,5 20,6 32,9 48 63,7 80,2 98,1 116,5 135 2699,3
Расходы на реализацию проектов 725,6 50,9 60,1 65,9 81,1 84,4 88,8 96,2 99 99,2 -
Чистый доход 2578,1 -41,4 -39,5 -33 -33,1 -20,7 -8,6 1,9 17,5 35,7 2699,3
Чистый дисконтированный доход 209 -36,6 -30,9 -22,9 -20,3 -11,2 -4,1 0,8 6,6 11,9 315,8
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Доходы от реализации проектов 24261,4 -13 37,8 75,6 127,5 195,2 233,2 273,8 347,2 22958,1
Расходы на реализацию проектов 1355,4 161,9 157,3 126,7 154,3 144,1 156,4 149,6 151,3 153,8 -
Чистый доход 22906,1 -161,9 -144,2 -88,6 -78,7 -17 38,7 84 122,5 193,5 22958,1
Чистый дисконтированный доход 1578,9 -143,3 -112,9 -61,6 -48,3 -9 18,6 35,5 46,1 64,4 1789,4
Подпрограмма "Гражданская авиация"
Доходы от реализации проектов 879,1 13,7 16,3 20,5 25,6 31,9 38,1 40,7 46,7 65,8 579,6
Расходы на реализацию проектов 195 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,8 28,7 31,3 33 -
Чистый доход 684 2,8 8,2 8,7 12,1 5,1 7,3 12 15,4 32,8 579,6
Чистый дисконтированный доход 60,8 2,5 6,2 5,7 7 2,5 3,2 4,5 5 9,4 14,8
Подпрограмма "Морской транспорт"
Доходы от реализации проектов 2949,9 3,7 16,5 27,3 34,2 58,2 76,2 90,5 104,6 122,8 2415,9
Расходы на реализацию проектов 353,4 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,5 68,8 -
Чистый доход 2596,5 -15,1 -4,9 7,8 -1,8 15,1 33,2 45,1 47,2 54 2415,9
Чистый дисконтированный доход 351,9 -13,4 -3,8 5,4 -1,1 8,2 15,9 19,2 17,7 18 285,7
Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Доходы от реализации проектов 58,4 -0,07 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 53,9
Расходы на реализацию проектов 8,5 0,6 0,7 0,6 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2 -
Чистый доход 49,8 -0,6 -0,6 -0,5 -1,1 -0,6 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 53,9
Чистый дисконтированный доход 2,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,07 0,03 5,8
Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Доходы от реализации проектов 1495,8 ----9,4 17,3 27,7 24,7 19,2 1397,5
Расходы на реализацию проектов 255,5 ----24 44,3 50 71,4 65,8 -
Чистый доход 1240,3 -----14,6 -27 -22,3 -46,7 -46,6 1397,5
Чистый дисконтированный доход 48,5 -----13,1 -21,5 -15,9 -29,8 -26,5 155,3

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к федеральной целевой программе
"Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 годы)"

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)"

 

(млрд. рублей, в ценах 2001 года)

 

2002 - 2030 годы - всего В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 - 2030 годы
Всего по Программе
Доходы от реализации проектов 6721,2 21,8 41,9 64,5 84,9 124,7 163,7 199,7 228,9 271 5520
Расходы на реализацию проектов 1529,5 80,5 89,6 97,3 130,6 178,3 206,9 220,3 259,2 266,8 -
Чистый доход 5191,7 -58,7 -47,7 -32,8 -45,6 -53,6 -43,1 -20,6 -30,3 4,1 5520
Чистый дисконтированный доход 336,9 -51,9 -37,5 -23 -28,3 -34,7 -30,1 -16,8 -25,2 -11,6 596
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Доходы от реализации проектов 2753,1 7,9 17,2 27,4 40 53,1 66,8 81,7 97,1 112,5 2249,4
Расходы на реализацию проектов 725,6 50,9 60,1 65,9 81,1 84,4 88,8 96,2 99 99,2 -
Чистый доход 2027,5 -43 -42,9 -38,5 -41,1 -31,3 -22 -14,4 -1,9 13,3 2249,4
Чистый дисконтированный доход 109,7 -38 -33,6 -26,7 -25,2 -17 -10,5 -6,1 -0,7 4,4 263,2
Подпрограмма "Гражданская авиация"
Доходы от реализации проектов 747,0 11,4 13,7 18,8 22 25,2 31,8 34,4 40,9 59,7 489,1
Расходы на реализацию проектов 195 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,8 28,7 31,3 33 -
Чистый доход 552 0,5 5,5 7 8,5 -1,6 1,1 5,6 9,6 26,7 489,1
Чистый дисконтированный доход 39,2 0,5 4,2 4,6 4,9 -0,8 0,5 2,1 3,1 7,6 12,5
Подпрограмма "Морской транспорт"
Доходы от реализации проектов 1974,6 2,6 11,1 18,2 23 38,7 50,7 60,5 70,3 82,8 1616,9
Расходы на реализацию проектов 353,4 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,5 68,8 -
Чистый доход 1621,2 -16,2 -10,3 -1,3 -13 -4,4 7,7 15,1 12,8 14 1616,9