Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 093. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Амурская область
Регионы: Амурская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Амурской области от 24.12.2014 N 772 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. N 302"

Дата документа24.12.2014
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. N 772

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. N 302

 
    В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство области постановляет:
    Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302 (в редакции постановления Правительства области от 8 декабря 2014 г. N 730), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 

Губернатор
Амурской области
О.Н. КОЖЕМЯКО

 
 
    

Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24 декабря 2014 г. N 772

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 
    1. В паспорте государственной программы:
    1) строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
 

"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Всего - 137382327,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1661267,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1205766,5 тыс. рублей;
2015 год - 155734,1 тыс. рублей;
2016 год - 149883,2 тыс. рублей;
2017 год - 149883,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 48673832,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6799947,6 тыс. рублей;
2015 год - 6802514,2 тыс. рублей;
2016 год - 6496755,5 тыс. рублей;
2017 год - 5718646,7 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 1941,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80476370,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;
2015 год - 10331684,4 тыс. рублей;
2016 год - 10906564,8 тыс. рублей;
2017 год - 12156143,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Всего - 30974859,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 670541,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 113249,9 тыс. рублей;
2016 год - 108193,0 тыс. рублей;
2017 год - 108193,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2245492,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 389528,0 тыс. рублей;
2015 год - 319146,8 тыс. рублей;
2016 год - 267243,3 тыс. рублей;
2017 год - 145396,9 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26243500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3389134,6 тыс. рублей;
2016 год - 3582171,6 тыс. рублей;
2017 год - 4022620,3 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего - 61818922,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 971210,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 853709,4 тыс. рублей;
2015 год - 39696,3 тыс. рублей;
2016 год - 38902,3 тыс. рублей;
2017 год - 38902,3 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 9124377,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1757321,6 тыс. рублей;
2015 год - 1124498,7 тыс. рублей;
2016 год - 946844,8 тыс. рублей;
2017 год - 452522,8 тыс. рублей;
2018 год - 1520781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области -
47451584,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;
2015 год - 6037259,5 тыс. рублей;
2016 год - 6377913,7 тыс. рублей;
2017 год - 7088322,7 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Всего - 1849192,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 736051,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 106679,1 тыс. рублей;
2015 год - 109987,7 тыс. рублей;
2016 год - 92389,7 тыс. рублей;
2017 год - 43423,1 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области -
1090615,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 133350,7 тыс. рублей;
2016 год - 141914,4 тыс. рублей;
2017 год - 157914,4 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;

 
 

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Всего - 5558002,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 944505,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 154207,5 тыс. рублей;
2015 год - 139366,0 тыс. рублей;
2016 год - 117067,5 тыс. рублей;
2017 год - 95945,1 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4267179,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 577475,8 тыс. рублей;
2016 год - 603863,4 тыс. рублей;
2017 год - 674758,7 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Всего - 122443,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 101943,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 21500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей.
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Всего - 61871,9 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 61871,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 14643,6 тыс. рублей;
2015 год - 8954,4 тыс. рублей;
2016 год - 7521,7 тыс. рублей;
2017 год - 3535,2 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
Всего - 36874619,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 11151,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 2787,9 тыс. рублей;
2016 год - 2787,9 тыс. рублей;
2017 год - 2787,9 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35355075,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4337004,8 тыс. рублей;
2015 год - 5087185,0 тыс. рублей;
2016 год - 5054453,0 тыс. рублей;
2017 год - 4972542,9 тыс. рублей;
2018 год - 5290015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1402991,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 194463,8 тыс. рублей;
2016 год - 200155,7 тыс. рублей;
2017 год - 212527,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении".
Всего - 102894,0 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 86935,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 16202,2 тыс. рублей;
2015 год - 12602,6 тыс. рублей;
2016 год - 10586,2 тыс. рублей;
2017 год - 4975,5 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Всего - 19521,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 17580,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2860,8 тыс. рублей;
2015 год - 773,0 тыс. рублей;
2016 год - 649,3 тыс. рублей;
2017 год - 305,2 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 1941,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей";

 
    2) графу вторую строки "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
    "сохранение потребления энергоресурсов на уровне 2014 года".
    2. Раздел "Характеристика сферы реализации государственной программы" государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:
    "В настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в медицинских организациях области.
    В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат в общих расходах медицинских организаций на ТЭР. Недостаточное финансирование мероприятий по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию. Медицинские организации области несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов, что обусловливает необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
    В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории Амурской области действует подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452.
    Реализация мероприятий по энергосбережению позволит обеспечить энергоэффективность потребления энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения.".
    3. После абзаца сто первого раздела "Описание системы подпрограмм" государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
    "8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.".
    4. Раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
    "Ресурсное обеспечение мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 452.".
    5. Раздел "Планируемые показатели эффективности государственной программы" государственной программы изложить в следующей редакции:
 

"Планируемые показатели эффективности государственной программы

 
    По результатам реализации государственной программы к 2020 году планируется снижение значений следующих целевых индикаторов:
    смертность от всех причин - до 12,0 случая на 1000 населения;
    материнская смертность - до 16,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
    младенческая смертность - до 8,7 случая на 1000 родившихся живыми;
    смертность от болезней системы кровообращения - до 740,5 случая на 100 тыс. населения;
    смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 10,2 случая на 100 тыс. населения;
    смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 156,7 случая на 100 тыс. населения;
    смертность от туберкулеза - до 31,0 случая на 100 тыс. населения;
    заболеваемость туберкулезом - до 60,0 случая на 100 тыс. населения;
    обеспеченность врачами - до 41,0 специалиста на 10 тыс. населения;
    снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - до 13,9 литра на душу населения в год;
    снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения - до 35,8%;
    снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков - до 15,0%;
    повышение к 2020 году значения следующего целевого индикатора:
    соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:3;
    повышение к 2018 году значений следующих целевых индикаторов:
    средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200% к средней заработной плате в регионе;
    средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% к средней заработной плате в регионе;
    средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% к средней заработной плате в регионе;
    ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 69 лет;
    сохранение потребления энергоресурсов на уровне 2014 года.
    Эффективность реализации государственной программы оценивается на основе:
    а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении N 6 к государственной программе, по формулам:
    для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:
 
    
 
    где:
    Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
    Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
    Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
    для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:
 
    
 
    Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
    б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:
 
    
 
    где:
    Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
    Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
    Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.
    Для целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
    показатель "Удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения" рассчитывается по формуле:
 
    
 
    где:
    УРээ - удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения;
    ОПээ - объем потребления электроэнергии в объектах здравоохранения;
    По - площадь размещения объектов здравоохранения;
    показатель "Удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения" рассчитывается по формуле:
 
    
 
    где:
    УРтэ - удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения;
    ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в объектах здравоохранения;
    По - площадь размещения объектов здравоохранения;
    показатель "Удельный расход ТЭР на отопление в объектах здравоохранения" рассчитывается по формуле:
 
    
 
    или
 
    
 
    где:
    УРтэр - удельный расход ТЭР на отопление в объектах здравоохранения;
    ОПээ - объем потребления электроэнергии в объектах здравоохранения;
    ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в объектах здравоохранения;
    По - площадь размещения объектов здравоохранения;
    УРээ - удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения;
    УРтэ - удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения;
    показатель "Удельный расход воды в объектах здравоохранения" рассчитывается по формуле:
 
    
 
    где:
    УРв - удельный расход воды в объектах здравоохранения;
    ОПв - объем потребления холодной и горячей воды в объектах здравоохранения;
    По - площадь размещения объектов здравоохранения.
    Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлена в приложении N 1 к государственной программе.
    Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе представлен в приложении N 5 к государственной программе.
    Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы представлены в приложении N 6 к государственной программе.".
    6. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
    1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
    а) слова "Всего - 30645223,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 30974859,4 тыс. рублей, из них:";
    б) слова "средства федерального бюджета - 340905,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 670541,3 тыс. рублей, из них:";
    в) слова "2015 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 113249,9 тыс. рублей;";
    г) слова "2016 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 108193,0 тыс. рублей;";
    д) слова "2017 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 108193,0 тыс. рублей;";
    2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы:
    а) в абзаце первом сумму "30645223,5 тыс. рублей" заменить суммой "30974859,4 тыс. рублей";
    б) в абзаце втором сумму "340905,4 тыс. рублей" заменить суммой "670541,3 тыс. рублей".
    7. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
    1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
    а) слова "Всего - 61703309,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61818922,6 тыс. рублей, из них:";
    б) слова "средства федерального бюджета - 853709,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 971210,3 тыс. рублей, из них:";
    в) слова "2015 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 39696,3 тыс. рублей;";
    г) слова "2016 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 38902,3 тыс. рублей;";
    д) слова "2017 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 38902,3 тыс. рублей;";
    е) слова "средства областного бюджета - 9126265,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 9124377,8 тыс. рублей, из них:";
    ж) слова "2014 год - 1759209,4 тыс. рублей;" заменить словами "2014 год - 1757321,6 тыс. рублей;";
    2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы:
    а) в абзаце первом сумму "61703309,5 тыс. рублей" заменить суммой "61818922,6 тыс. рублей";
    б) в абзаце втором сумму "853709,4 тыс. рублей" заменить суммой "971210,3 тыс. рублей";
    в) в абзаце третьем сумму "9126265,6 тыс. рублей" заменить суммой "9124377,8 тыс. рублей".
    8. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
    1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
    а) слова "Всего - 59984,1 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61871,9 тыс. рублей, из них:";
    б) слова "средства областного бюджета - 59984,1 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 61871,9 тыс. рублей, из них:";
    в) слова "2014 год - 12755,8 тыс. рублей;" заменить словами "2014 год - 14643,6 тыс. рублей;";
    2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы:
    а) в абзаце первом сумму "59984,1 тыс. рублей" заменить суммой "61871,9 тыс. рублей";
    б) в абзаце втором сумму "59984,1 тыс. рублей" заменить суммой "61871,9 тыс. рублей".
    9. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
    1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
    а) слова "Всего - 36866255,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36874619,0 тыс. рублей, из них:";
    б) слова "средства федерального бюджета - 2787,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 11151,6 тыс. рублей, из них:";
    в) слова "2015 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 2787,9 тыс. рублей;";
    г) слова "2016 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 2787,9 тыс. рублей;";
    д) слова "2017 год - 0,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 2787,9 тыс. рублей;";
    2) в разделе "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы:
    а) абзац четвертый подраздела "Мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" дополнить словами "в 2014 году.";
    б) дополнить подразделом "Мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" следующего содержания:
 

"Мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

 
    В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения с 1 января 2015 года.
    Результатом реализации мероприятия является обеспечение финансовыми средствами в соответствии с нормативами - 100%.";
    3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы:
    а) в абзаце первом сумму "36866255,3 тыс. рублей" заменить суммой "36874619,0 тыс. рублей";
    б) в абзаце втором сумму "2787,9 тыс. рублей" заменить суммой "11151,6 тыс. рублей";
    4) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" подпрограммы изложить в следующей редакции:
 

"КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N Наименование мероприятия Значение планового показателя по годам реализации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти 0,16 0,16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования 0,14 - - - - - -
7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности 0,14 0,14 - - - - -
7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16".

 
    10. Приложения NN 1, 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 соответственно к настоящим изменениям.
 
 
    

Приложение N 1
к изменениям

    

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Срок реализации Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы Наименование показателя, единица измерения 2012 год Значение планового показателя по годам реализации Отношение к 2012 году, в процентах
начало завершение 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" (обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг) 2014 г. 2020 г. Министерство здравоохранения области Смертность от всех причин (на 1000 населения) 14,7 13,8 13,8 13,5 13 12 12 32 81,6
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) 42,6 16,9 16,8 16,7 16,5 16,4 16,3 16,2 38
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) 13,7 11 10 9,8 9,5 9 8,8 8,7 63,5
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 764 757 752,5 740 745,2 740,5 740,5 740,5 96,9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) 16,7 13,6 12,8 12 11,2 10,2 10,2 10,2 61,1
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) 182,6 177,5 172,5 167,6 160,5 156,7 156,7 156,7 85,8
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 34,3 34 33,5 33 32,5 32 31,5 31 90,4
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) 14,7 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14 13,9 94,6
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов) 42,2 40,7 39,8 39 38,2 37,4 36,6 35,8 84,8
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов) 20,7 19,2 18,4 17,6 16,8 16 15,6 15 72,5
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) 110 100,6 90,5 80,4 70,3 60 60 60 54,5
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 48,3 41,5 41,4 41,3 41,1 41 41 41 84,9
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 01:02,2 01:02,3 01:02,4 01:02,5 01:02,6 01:02,7 01:02,8 1:03 6072,3
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов) 119,1 130,7 137 159,6 200 200 200 200 167,9
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов) 68 76,2 79,3 86,3 100 100 100 100 147,1
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов) 35,5 51 52,4 70,5 100 100 100 100 281,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 65,5 66 66,5 67 67,5 69 69 69 105,3
Удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения (кВт ч/кв. м) - 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения (Гкал/кв. м) - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Удельный расход теплоэнергоресурсов на отопление в объектах здравоохранения (кг т. у.т./кв. м) - 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 -
Удельный расход воды в объектах здравоохранения (куб. м) - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 -
1. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 2014 г. 2020 г. Министерство здравоохранения области Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов) 96,2 96,5 96,8 97 97,3 97,6 97,8 98 101,9
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Охват диспансеризацией подростков (процентов) 97,3 97,7 97,8 97,9 98 98,2 98,4 98,6 101,3
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов) 24 23,8 23,5 23,1 22,8 22,4 22 19,6 81,7
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов) 10,3 10,31 10,31 10,32 10,32 10,33 10,33 10,33 100,3
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов) 30 28 27 26 25,5 25 24,5 24 80
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов) 60 59,4 59 58,6 58,2 57,8 57,4 57,4 95,7
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов) 65 64,2 63,4 63 62,2 61,4 60,6 59,8 92
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов) 47,9 48,6 50,9 52,4 53,4 55,2 56,7 57,7 120,5

Ведется подготовка документа. Ожидайте