Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 819. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Регионы: Москва
Регионы: Москва

РАСПОРЯЖЕНИЕ Госадмтехнадзора Московской области от 01.02.2007 N 6-Р (ред. от 14.08.2007) "ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата документа01.02.2007
Статус документаДействует
МеткиРаспоряжение · План · Порядок · Форма

    

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2007 г. N 6-р

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Распоряжения Госадмтехнадзора МО от 14.08.2007 N 22-Р)

 
    В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету":
    1. Утвердить учетную политику Госадмтехнадзора Московской области.
    2. Начальнику финансово-экономического управления - главному бухгалтеру Госадмтехнадзора Московской области (Спасской И.Ю.) довести до начальников территориальных управлений, заместителей начальников территориальных управлений, начальников территориальных отделов, начальников управлений и отделов центрального аппарата настоящее распоряжение.
 

Начальник - главный государственный
административно-технический инспектор
Московской области
Н.П. ПИЩЕВ

 
 
 

Утверждена
распоряжением
Госадмтехнадзора
Московской области
от 1 февраля 2007 г. N 6-р

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

2. Документальное оформление хозяйственных операций

3. Формы первичных документов

4. Форма бюджетного учета

5. Организация документооборота

6. Рабочий план счетов

7. Инвентаризация

8. Бухгалтерская отчетность

9. Изменение учетной политики

Приложение N 1
к Учетной политике

    

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Наименование счета   Номер счета
Код
Ведомственной, функциональной классификации Вида деятельности Синтетического счета Аналитического счета Классификации операций сектора государственного управления
Номер разряда
1   2
Балансовые счета    
Раздел 1. Нефинансовые активы
Основные средства 07305040010000005 1      
Транспортные средства 07305040010000005 1 101 05 000
Увеличение стоимости транспортных средств 310 07305040010000005 1 101 05 310
Уменьшение стоимости транспортных средств 310 07305040010000005 1 101 05 410
Машины и оборудование 310 07305040010000005 1 101 04 000
Увеличение стоимости машин и оборудования 310 07305040010000005 1 101 04 310
Уменьшение стоимости машин и оборудования 310 07305040010000005 1 101 04 410
Производственный и хозяйственный инвентарь 310 07305040010000005 1 101 06 000
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 101 06 310
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 101 06 410
Прочие основные средства 310 07305040010000005 1 101 06 000
Увеличение стоимости прочих основных средств 310 07305040010000005 1 101 09 310
Уменьшение стоимости прочих основных средств 310 07305040010000005 1 101 09 410
Амортизация 310 07305040010000005 1 104 04 000
Амортизация машин и оборудования 310 07305040010000005 1      
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 04 410
Амортизация транспортных средств 310 07305040010000005 1 104 05 000
Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 05 410
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря 310 07305040010000005 1 104 06 000
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет инвентаризации 310 07305040010000005 1 104 06 410
Амортизация прочих основных средств 310 07305040010000005 1 104 07 000
Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации 310 07305040010000005 1 104 07 410
Материальные запасы   07305040010000005 1 105 01 000
Медикаменты и перевязочные средства 340 07305040010000005 1      
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств 340 07305040010000005 1 105 01 340
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств 340 07305040010000005 1 105 01 440
Горюче-смазочные материалы 340 07305040010000005 1 105 03 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 340 07305040010000005 1 105 03 340
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 340 07305040010000005 1 105 03 440
Мягкий инвентарь 340 07305040010000005 1 105 05 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 340 07305040010000005 1 105 05 340
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 340 07305040010000005 1 105 05 440
Прочие материальные запасы 340 07305040010000005 1 106 06 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 340 07305040010000005 1 105 06 340
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 340 07305040010000005 1 105 06 440
Раздел 2. Финансовые активы            
Денежные средства Учреждения   07305040010000005        
Касса   07305040010000005 1 201 04 000
Поступление в кассу   07305040010000005 1 201 04 510
Выбытие из кассы   07305040010000005 1 201 04 610
Денежные документы   07305040010000005 1      
Поступление денежных документов   07305040010000005 1 201 05 510
Выбытие денежных документов   07305040010000005 1 201 05 610
Расчеты с дебиторами по доходам   07305040010000005        
Расчеты с дебиторами по суммам принудительного изъятия   07305040010000005 1 205 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия   07305040010000005 1 205 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия   07305040010000005 1 205 04 660
Расчеты по выданным авансам   07305040010000005        
Расчеты по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на заработную плату 211 07305040010000005 1 206 01 660
Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие выплаты 212 07305040010000005 1 206 02 660
Расчеты по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на начисления на оплату труда 213 07305040010000005 1 206 03 660
Расчеты по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 221 07305040010000005 1 206 04 660
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги 222 07305040010000005 1 206 05 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 222 07305040010000005 1 206 05 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи 222 07305040010000005 1 206 05 660
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 223 07305040010000005 1 206 06 660
Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 206 07 660
Расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 206 08 660
Расчеты по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие услуги 226 07305040010000005 1 206 09 660
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы 290 07305040010000005 1 206 18 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств 310 07305040010000005 1 206 19 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 206 21 660
Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 000
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 560
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340 07305040010000005 1 206 22 660
Расчеты с подотчетными лицами   07305040010000005        
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 208 04 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 208 05 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию помещений 225 07305040010000005 1 208 08 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 208 09 660
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов 290 07305040010000005 1 208 18 660
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 560
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов 340 07305040010000005 1 208 22 660
Расчеты по недостачам   07305040010000005        
Расчеты по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам основных средств 310 07305040010000005 1 209 01 660
Расчеты по недостачам непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 209 03 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов 340     209 03 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам непроизведенных активов 340 07305040010000005 1 209 03 660
Расчеты по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 560
Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов 340 07305040010000005 1 209 04 660

 
 

Раздел 3. Обязательства            
Расчеты с поставщиками и подрядчиками   07305040010000005        
Расчеты по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 000
Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 730
Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 211 07305040010000005 1 302 01 830
Расчеты по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 000
Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 730
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам 212 07305040010000005 1 302 02 830
Расчеты по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 000
Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 730
Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда 213 07305040010000005 1 302 03 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 221 07305040010000005 1 302 04 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 04 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 05 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг 222 07305040010000005 1 302 05 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг 223 07305040010000005 1 302 06 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом 224 07305040010000005 1 302 07 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 730
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества 225 07305040010000005 1 302 08 830
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг 226 07305040010000005 1 302 09 000

Ведется подготовка документа. Ожидайте